Tem como objetivo gerar a NR (Nota de Recebimento), após a inclusão do arquivo XML no sistema e, com isso, ser possível dar entrada das mercadorias em estoque.
Caminho: Recebimento > Recebimento > Recebimento de NR
Após gerado e validado o rascunho de XML, próximo passo é gerar de fato a NR, para receber as mercadorias em estoque.
No bloco “Pesquisa”, informar os seguintes dados:
Cia (apertar o botão F9 do teclado);
Filial (apertar o botão F9 do teclado);
Fornecedor (informar CNPJ ou apertar o botão F9 do teclado);
Nota Fiscal (informar nº da nota fiscal);
Série (o próprio sistema já traz a informação);
Emissão Ref. (informar a data de emissão da NF);
Após, clicar no botão “Buscar” para que o sistema busque as demais informações da NF.
Feito isso, basta apenas informar: data de saída da NF, condição de pagamento (a mesma do pedido de compra) e depósito que será alimentado o estoque. Caso tenha mais de uma parcela, é possível conferir e, ajustar, caso necessário. Clicar no botão “Salvar” para o sistema gerar a NR e retornar o número.
Finalizado esse processo, o sistema altera a situação do Rascunho para “Liquidada” e atrela o número da NR a ele. Com isso, a NR já fica apta a entrar no estoque.
Nessa etapa final, o sistema dá baixa no pedido de compra, liquidando-o.
Nota: Caso seja recebimento “parcial”, o pedido permanecerá em aberto, até o recebimento total dos itens/quantidade.
Para recebimento no estoque, clique aqui: Recebimento de Check-in
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