1. Objetivo
Demonstrar os pré-requisitos necessários para utilizar o crossdocking e a geração de pedidos de compras automáticos.
Clique aqui para mais detalhes sobre o processo de crossdocking e pedido de compras automático.
2. Pré-requisitos
2.1 Cadastrar item
É necessário que o produto esteja cadastrado e tenha OK Fiscal. No bloco “Fornecedor”, vincule o item a um fornecedor para a geração de pedidos automáticos. É necessário que este fornecedor seja o principal.
Configurações > Itens > Manutenção de Item (INTE01010)
2.2 Tabela de Preço
Cadastre uma tabela de preços para o fornecedor e vincule os itens a ela. A tabela será utilizada na geração dos pedidos de compra.
Clique aqui para mais informações sobre a tabela de preços.
Compras > Manutenção > Tabela de Preço (SUFTP010)
2.3 Regularização do Fornecedor
Regularize o fornecedor e vincule os CFOPs que serão usados na geração do pedido de compras.
Clique aqui para mais informações sobre regularização de fornecedor.
Configurações > Terceiros > Regularização de Fornecedor (SUFO0030)
2.4 Diretório de Arquivos
Cadastre um diretório para os casos em que são gerados arquivos CSV.
Configurações > Administrativo > Interfaces > Diretórios (COFMT030)
2.5 Automatizar Fornecedor
Para gerar os pedidos de compras automáticos, é necessário automatizar o fornecedor.
Configurações > Terceiros > Automação de Fornecedor (COFPR090)
Na tela informe:
2.5.1 Bloco Automação Fornecedor
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Cia: Código da empresa no BSeller;
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Fornecedor: CNPJ do fornecedor dos itens;
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CFO (DE): CFOP do fornecedor para dentro do estado;
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CFO (DE) ST: CFOP ST do fornecedor para dentro do estado;
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CFO (FE): CFOP do fornecedor para dentro do estado;
-
CFO (FE) ST: CFOP ST do fornecedor para dentro do estado;
-
T. Preço: Tabela de Preço do fornecedor previamente cadastrada;
-
C. Pag: Condição de Pagamento para os pedidos de compra;
-
Tipo de Arquivo: Forma utilizada para notificar o fornecedor.
-
E-mail: é enviado um e-mail para o fornecedor;
-
Arquivo: um arquivo de texto é gerado no disco virtual;
Para ver o layout deste arquivo, clique em Modelo
-
CSV tipo 1: um arquivo CSV é gerado é salvo no disco virtual;
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Não gera: tanto o arquivo quanto o e-mail não são gerados;
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ICMS ST s/Convênio: Atribui o responsável pelo recolhimento do ICMS ST em operações interestaduais onde não haja convenio ou protocolo do estado de origem com o estado de destino da mercadoria, conforme legislação vigente. Caso selecionado a opção “Não gera”, o calculo do imposto não é realizado.
-
Prazo: Informar quantidade de dias para recolhimento do ICMS ST, conforme descrito em “ICMS ST s/Convênio”, se houver.
-
Email: Endereço de e-mail dos destinatários, caso a opção “E-mail”, em “Tipo de Arquivo”
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Diretório: Local onde será salvo o arquivo, caso as opções “Arquivo” ou “CSV Tipo” sejam selecionadas;
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Arquivo: Nome do arquivo que será gerado, caso as opções “Arquivo” ou “CSV Tipo de Arquivo” sejam selecionadas;
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Tempo Rep.: Prazo de reposição em dias, caso este valor não tenha sido definido no campo “T. Rep” no Bloco Item;
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No. Itens Ped: Quantidade máxima de itens por pedido. Se deixar nulo, o pedido será gerado com todos os itens das requisições daquele fornecedor;
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Vl. Min.:
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Seq. Forn (ultima):
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Bloqueio:
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Contribuinte IPI: deverá ser selecionado quando o fornecedor for contribuinte do IPI;
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Desc. Base IPI:
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Obs. Padrão: Campo livre para observações;
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CIF/FOB: Define quem será responsável pelo pagamento do frete, se o emitente (CIF) ou destinatário (FOB) da nota fiscal.
2.5.2 Bloco Item
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Item: Código do produto no BSeller;
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Qt Min: Quantidade mínima de unidades do item que serão compradas quando o pedido de compras for gerado;
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T. Rep: Prazo em dias para a reposição do item pelo fornecedor. Caso não seja informado, será considerado o “Tempo Rep” informado no “Bloco Automação Fornecedor”;
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Cod. Forn.: Código do item para o fornecedor. Definido no cadastro do produto;
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Ped. Auto: Se marcado, o pedido de compras automático será gerado.
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